亚玛顿2023年半年度董事会经营评述

时间: 2024-05-30 03:37:37 |   作者: 新闻资讯

  公司自成立以来一直专注于对新材料和新技术的研发和创新,从最初国内首家研发和生产应用纳米材料在大面积光伏玻璃上镀制减反射膜到国内率先一家利用物理钢化技术规模化生产≤2.0mm超薄物理钢化玻璃、超薄双玻组件、投资建设光伏电站项目、以及依托现存技术优势在BIPV建筑一体化、节能建材、电子消费类产品等领域的开发和拓展,实现了公司多元化的业务发展模式。公司主要经营产品为太阳能玻璃、超薄双玻组件、光伏电站业务、电子玻璃及显示器系列产品。

  公司拥有完整的研发、采购、生产、销售体系。公司产品生产以市场需求为导向,实行“以销定产”的生产模式,即以客户订单为基础,通过一系列分析客户订单的产品需求量,结合自己产能、原材料情况制定生产计划进行量产,最终为客户提供其所需要产品。同时,公司通过持续的技术创新,不断拓展产品的应用领域,提升产品质量并为客户提供个性化服务,从而逐步提升公司的盈利能力。

  公司采取与EPC工程建设方合作模式,即由EPC工程建设方负责电站项目的前期电站开发、工程建设等,企业主要是提供超薄双玻组件以及电站建设融资借款。建成后的电站所有权归公司所有。电站项目进入运营阶段,通过将太阳能转化电能、输送并入地方电网,实现电力销售。

  当前以“绿色发展”为核心的新发展理念慢慢的变成为全球各国的共识,全球能源结构转型开始加速,光伏能源以其清洁、安全、经济等显著优势已成为承接能源转型的重要引擎。在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下,全球光伏新增装机仍将持续快速地增长,未来太阳能光伏行业将拥有巨大的发展的潜在能力和行业前景。

  2023年上半年,随着上游产能释放,硅料、硅片供求回归平衡,材料价格大大下降带动电站终端收益率的提升,从而推动了前期组件高价下积压的地面电站建设需求释放,上半年我国光伏装机达到78.42GW,同比增长超1.5倍。同时,海外市场亦利好不断,光伏装机需求持续旺盛,使得上半年在电池、组件价格持续下跌的情况下,仍实现了出口总额290亿美元,同比增长13%。展望2023全年,光伏景气度持续向好,光伏行业协会已将装机预测,由280-330GW上调到305-350GW。

  显示材料属于国家重点发展的新兴起的产业,是国家战略性、基础性产业。显示材料作为数字与信息交互的重要媒介,是我国加速数字化、信息化、智能化发展的重要依托。随着万物互联到万物显示时代的快速的提升,人工智能、云计算、物联网等新一代技术为新型显示的创新带来了更多机遇和可能,未来市场发展空间巨大。

  伴随着居民可支配收入的增加以及国内消费升级的时代到来,大尺寸、高端化、智能化、多样化的终端需求趋势将为面板企业产品结构升级提供契机。“万物皆显示”趋势的兴起,显示面板作为人机交互的窗口、万物互联的入口融入我们正常的生活。在非电子科技类产品电子化、简单电子科技类产品智能化的“电子+”时代背景下,显示面板作为人机交互的窗口、万物互联的入口在慢慢的变多终端中得以应用,此外,新型显示技术发展、大屏化趋势也带来了面板替换需求的增长。面板市场需求的增长为上游国产电子玻璃公司可以提供了发展机遇。

  2023年上半年,随着经济社会全面恢复常态化运行,宏观政策显效发力,国民经济回升向好,但市场需求复苏未达预期,行业竞争非常激烈,公司始终聚焦主营业务发展,深耕光电玻璃深加工领域,加快推进新项目建设和技改升级,优化产品结构,完善产业布局,同时精细化管理、加强风险控制,稳步提升市场占有率。

  报告期,公司主要营业业务继续保持增长态势,营业收入较上年同期增长14.78%,归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降9.22%。报告期公司重点开展以下工作:

  报告期,公司持续推进大尺寸、薄型化光伏玻璃的扩产建设及投产进度。随着凤阳新增产线以及本溪生产基地的逐步建成投产,公司超薄光伏玻璃产能逐步扩大,从而逐步提升公司在超薄光伏玻璃领域的市场占有率和核心竞争力。

  公司在光伏玻璃深加工领域深耕多年,形成了自身在超薄光伏镀膜玻璃方面的技术一马当先的优势。公司是国内同行业中率先开发厚度为1.6mm超薄光伏玻璃的公司,通过了核心客户认证,并已批量向客户供应有关产品。报告期,公司1.6mm超薄光伏玻璃的销量大幅度的增加,在同质化竞争日趋激烈的当下,公司的差异化竞争优势凸显,进一步巩固了公司在行业和市场中的领先地位。

  公司持续关注行业发展状况,紧跟产业链的技术升级趋势,围绕客户的真实需求,加大研发投入,加强研发创新人才引进力度,不断的提高公司的研发与技术创造新兴事物的能力,加快推进新技术、新产品的研发。公司继续着力推进大尺寸、薄型化、高效增透光伏玻璃的研究和探索,BIPV彩色玻璃和防眩光玻璃、玻璃扩散板和导光板、全贴合、钙钛矿等新产品和新工艺的产业化进度,为公司后续发展储备内生增长动力。

  报告期,公司已按披露的回购方案完成本次股份回购事项。即公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份5,999,987股,占公司目前总股本比例为3.01%。后续公司将结合战略规划、经营情况、财务情况以及未来的盈利能力和发展前途,适时启动股权激励或员工持股计划。公司通过激励机制以及绩效考核体系,充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方更紧密地合力推进公司的长远发展。二、核心竞争力分析

  公司秉承“坚持自主创新,不断的提高产品竞争力”的核心价值观,通过10多年的技术积累与沉淀,在行业内具备了较强的产品竞争力和技术创造新兴事物的能力。公司先后被评为国家级高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省创新型企业等;并依托公司的技术中心组建江苏省科学技术创新团队,江苏省光电玻璃重点实验室、江苏省高透光率光伏玻璃工程技术研究中心、江苏省太阳能组件用功能性材料工程中心、江苏省企业技术中心、江苏省博士后创新基地、CNAS检测中心等省级重点研发机构。公司借助强大的研发平台及研发团队,更好地实现用户多样化的需求,为客户提供一站式的创新产品和服务,实现由“产品设计制造商”向“解决方案提供商”的转型。

  公司在玻璃深加工行业深耕10多年,凭借优异的产品性能和持续为客户开发提质增效的新型材料和解决方案的优质服务,与国内外主流组件厂商建立了战略合作伙伴关系,这些优秀的客户群体为公司长期持续地稳定发展奠定了坚实的基础。同时,除光伏玻璃客户外,公司近几年进军电子显示领域,与国内外知名显示器厂商亦建立合作伙伴关系并向其提供产品。随公司业务规模的扩大,未来将突破更多优质客户。

  随着公司持续不断的发展壮大,凭借雄厚的技术实力、优质的产品与服务,“亚玛顿”品牌在行业中始终享有较高的商誉和知名度公司先后获得过中国光伏上市公司卓越表现大奖、联合国开发署可持续发展项目、中国光伏领跑者创新论坛杰出贡献奖、最佳双玻组件材料商奖、年度优秀光伏材料企业、AEO认证企业、常州市市长质量奖、明星企业等荣誉称号。

  公司多年来格外的重视信息系统的建设,已实施ERP、MES、“云之家”等信息化管理系统,从产品报价、方案设计、生产的基本工艺设计,到采购、仓储、生产调度和财务等环节实现高度信息化管理。此外,为逐步提升生产精细化管理,公司持续优化制造车间执行的生产信息化管理系统,以打造一个全面可行的制造协同管理平台,实现人、机、料、法、设备协同并进一步缩短产品生产周期、降低管理成本与物耗、提高生产效率。公司通过加速信息化系统建设,在全公司范围内深化工作流程改革,保证资源的合理利用和信息的及时传递,提升整体效率,实现企业管理的信息化,使公司组织运作更高效、更灵活。

  公司长时间坚持以优秀的企业文化、以人为本的管理方式吸引并留住人才,打造了一支由优秀管理人才和专业化技术人才所组成的经营团队。公司的管理团队有着非常丰富的行业管理经验,技术人员结构覆盖公司业务的所有的领域。在实践中积累了丰富的管理经验和现场作业经验的优秀人才,为公司的规范化管理、研发创新及稳定生产奠定了可靠的人力资源基础,是公司长期业务推进和确定保证产品品质的重要保证。公司员工结构符合常理,中青年员工在实践中进步,并慢慢成长为公司的骨干力量,是公司持续发展的有力保障。

  近年来,公司依据自身中长期发展规划和经营目标,陆续对现有生产线进行升级改造,不断引入先进自动化设备、推动建立自动化生产线,为公司重要项目的攻坚克难提供了重要的战略支持和保障。改造后的生产线有效地提升了良品率及生产效率,减少直接作业人员,降低人工操作带来的品质风险,确定保证产品的一致性和可靠性,降低人力成本,提升产品制造效率。三、公司面临的风险和应对措施

  近年,国际贸易摩擦、地理政治学风险升级,全球政治经济环境跌宕起伏且充满易变性、不确定性和复杂性,全球经济格局正在加速重构。同时,在产业政策的大力推动下,我国光伏产业实现了加快速度进行发展,光伏产业已成为中国参与国际竞争的优势产业之一。目前已有部分国家基于贸易保护主义,制定排他性、歧视性的行业政策,发起不正当的贸易保护的方法,以阻止其他几个国家可再次生产的能源合法进入其市场。若未来国内外光伏行业政策出现重大变动或国际贸易摩擦导致出口不畅,则会造成市场供需失衡,从而进一步影响光伏产业链上下游的产品需求和价格。对此,公司将密切关注行业政策变化,加强国际贸易走势及变动情况研判,深入分析行业格局,结合自己发展的策略,充分的发挥公司技术优势和品牌优势,逐步的提升产品的国际市场竞争力,巩固在海外市场的竞争地位,提升公司抗风险能力。

  随着全球双碳目标的推进,光伏行业作为可再次生产的能源的重要组成部分,慢慢的受到各行各业及各种资本的关注,市场的目光从原来的组件端逐步下沉到光伏产业链的所有的环节。近年,国内光伏玻璃企业多有增资扩产的计划,随着未来我国光伏玻璃行业新增产能的逐渐释放,行业内市场之间的竞争的程度将有所加剧。对此,公司将充分的发挥自身在超薄光伏镀膜玻璃领域的研发技术优势和技术创新优势,不断推出差异化的产品,加深与战略客户合作的深度。同时,推动生产管理创新和改善,持续推行降本增效措施,提高运营效率,降低经营成本,逐步提升公司盈利能力。

  光伏技术的更新迭代是行业发展的核心,特别晶体硅太阳能电池属于技术、资本双密集型行业,“平价上网时代”带来的降本压力倒逼企业不断研发新技术以降低生产所带来的成本。随着TOPCon、HJT、IBC、钙钛矿等技术百花齐放,光伏企业只有紧跟行业技术发展的步伐,才能实现未来业绩稳步增长。对此,公司将在做好现存业务的基础上,积极布局更前沿的技术领域,紧跟市场趋势,持续推进各项光伏前沿研发技术、市场拓展,不断地储备和完善相关的技术和经验,从而增强公司的核心竞争力和抗风险能力。

  随着公司业务和规模的不断扩张,公司子公司逐渐增多(包括控股子公司),这对公司在管理模式、人才储备备、技术创新、市场开拓等方面的管理提出了更高的要求,同时将对公司在经营管理、人员素质培养和内部控制等方面提出更高的要求,管理与运作的难度增加。若公司在发展过程中不能妥善有效地解决业务规模成长带来的经营管理问题,将对公司的生产经营、预期效益的实现带来不利影响。对此,为了适应不断快速扩张的需求,应对其带来的管理风险,公司持续推行信息化建设,集成化与平台化的管理信息系统,提高管理效率,一直在优化集团化的组织架构与管理模式。公司将继续提高管理上的水准,加强人才储备,调整完善管理制度,促进管理效率提升和管理覆盖面加宽。

  公司目前主营业务为玻璃精密加工,目前基本的产品集中在光伏和显示应用领域。公司未来发展目标将持续在光伏及电子显示领域用玻璃、BIPV领域大力开发新技术和新产品,但对该等业务的探索,有几率存在受传统业务模式束缚、对新市场判断存在误差、有关专业人才缺乏等问题,存在一定风险,可能会给公司经营造成不利影响。为此,公司将重视市场动向,做好行业研究和战略研究,谨慎决策,力求做出正确的决策,并不断通过在组织系统的优化调整,以适应一直在变化的市场和经营环境。

  由于光伏行业存在付款账期较长的行业惯例,随公司经营规模扩大,公司应收账款逐步增加,有几率会使公司速度降低,同时,随着光伏新政出台,国家对光伏行业的去补贴化正在加速,虽然公司主要客户均为长期稳定、信誉优良的客户,应收账款大比例发生坏账的可能性较小,但若宏观经济环境或市场环境发生变化,公司下游客户因经营状况或财务情况等出现重大不利变化导致账款逾期或没办法回收,会造成应收账款增长、应收账款发生坏账或坏账准备计提不足而影响企业损益的财务风险。对此,公司将严格执行信用管理制度和应收账款管理制度,在销售与回款期间的所有的环节,对应收账款进行实时追踪,建立销售人员应收账款回款考核指标,优化应收账款结算方式及账期制度,同时对客户的账期进行分级管理,向优质客户优先进行资源配置,提高资金使用效率,进一步强化合同审核及管理,最大限度的降低应收账款带来的风险。

  公司向海外客户的出售的收益主要以外币结算。随着汇率制度改革不断深入,人民币汇率波动日趋市场化,同时国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势。汇率波动会影响公司外币计价的出售的收益,同时也影响着公司的汇兑损益,可能会对公司造成不利影响。公司将重视人民币对美元汇率的变化走势,完善汇率风险预警及管理机制,合理规划利用外汇工具降低汇率波动的风险。

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